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2018年井陉县人民检察院部门预算公开
时间:2018-06-27  作者:  新闻来源:  【字号:大 | 中 | 小】

 

 
井陉县人民检察院
2018 年度部门决算公开
 
二 0 一九年十月 部门决算公开目录
 
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018 年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表第三部分 井陉县人民检察院部门 2018 年部门决算情况说
明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第四部分 名词解释第一部分
部门概况一、部门职责
县人民检察院是国家的法律监督机关,在县委的领导下依法
独立行使检察权力、对县人民代表大会及其常务委员会负责并报
告工作。根据宪法、人民检察院组织法等有关法律规定,县检察
院的主要职责是:
1,对于公安机,关和检察机关自侦部门侦查的案件依法进行
审查批捕,依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行
监督。
2、对刑事犯罪案件进行审查起诉,出庭支持公诉。依法对
人民法院的审判活动是否合法和人民法院的判决,裁定是否正确,
实行监督。
3、依法对贪污贿赂等职务犯罪案件进行立案侦查。
4、依法对国家工作人员的渎职犯罪案件,国家机关工作人
员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的
侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪案件进
行立案倾查。
5、依法对刑事判决、裁定的执行情况和县看守所的监管活
动是否合法实行监督。6、受理公民的控告、申诉、检举和对贪污贿赂犯罪的举报,
办理刑事赔偿事项,依法对不服人民检察院、人民法院、公安机
关已做出处理决定的申诉案件进行审查。
7、依法对民事、经济审判和行政诉讼活动是否合法实行监
督。
8、依法进行物证检验、鉴定、审核等检察技术工作。
9、对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究,制
定全县有关检察工作的规定、办法和实施细则。
10,负责全院的思想政治工作和队伍建设,及先进集体、先
进个人的表彰、奖励工作,负责计划财务和装备工作。
二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的
独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:
序号
单位名称
单位基本性质
经费形式
1
井陉县人民检察院(本级)
行政单位
财政拨款
2
3
…… ……………第二部分
2018 年度部门决算报表收入支出决算总表
公开 01 表
部门:井陉县人民检察院
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
976.24一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
901.19
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
78六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9
九、医疗卫生与计划生育支出 36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
二十二、债务还本支出
49
23
二十三、债务付息支出
50
本年收入合计
24
1054.24
本年支出合计
51
901.19
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
52
年初结转和结余
26
77.13年末结转和结余
53
230.18
总计
27
1131.37
总计
54
1131.37
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表
公开 02 表
部门:井陉县人民检察院
金额单位:万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收入 经营收入
附属单位
上缴收入
功能分类科
其他收入
目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1054.24 976.24
78
204
公共安全支出
1054.24 976.24
78
20404
检察
1054.24 976.24
78
2040401 行政运行
849.24 771.24
78
2040405 公诉和审判监督
80
80
2040406 侦查监督
103 103
2040407 执行监督
22
22
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表
公开 03 表
部门:井陉县人民检察院
金额单位:万元
项目
本年支出
合计
基本支出 项目支出
上缴上级支
出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
901.19
771.8
129.39
204
公共安全支出
901.19
771.80
129.39
20404
检察
901.19
771.80
129.39
2040401 行政运行
771.80
771.80
2040404 查办和预防职务犯罪
11.09
11.09
2040405 公诉和审判监督 59.54
59.54
2040406 侦查监督
58.76
58.76
注:本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门:井陉县人民检察院
金额单位:万元
收 入
支 出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共
预算财政
拨款
政府性基
金预算财
政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
976.24一、一般公共服务支出
29
二、政府性基金预算财政拨款 2
二、外交支出
30
3
三、国防支出
31
4
四、公共安全支出
32
823.36
823.36
5
五、教育支出
33
6
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出 42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出 46
19
十九、住房保障支出
47
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
976.24
本年支出合计
52
823.36
823.36
年初财政拨款结转和结余
25
77.13年末财政拨款结转和结余
53
230.01
230.01
一般公共预算财政拨款
26
77.13
54
政府性基金预算财政拨款
27
55
总计
28
1053.37
总计
56
1053.37 1053.37
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门:井陉县人民检察院
金额单位:万元
项目
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
823.36
693.97
129.39
204
公共安全支出
823.36
693.97
129.39
20404
检察
823.36
693.97
129.39
2040401 行政运行
693.97
693.97
129.39
2040404 查办和预防职务犯罪
11.09
11.09
2040405 公诉和审判监督
59.54
59.54
2040406 侦查监督
58.76
58.76
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门:井陉县人民检察院
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
497.06 302 商品和服务支出
103.84 307
债务利息及费用支出
30101 基本工资
166.99 30201 办公费
6.84 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴
124.14 30202 印刷费
30702 国外债务付息
30103 奖金
14.65 30203 咨询费
310
资本性支出
30106 伙食补助费
30204 手续费
31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资
30205 水费
0.3 31002 办公设备购置
0.44
30108
机关事业单位基本
养老保险缴费
48.89 30206 电费
7.93 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费
30207 邮电费
14.20 31005 基础设施建设
30110
职工基本医疗保险
缴费
18.92 30208 取暖费
31006 大型修缮
30111
公务员医疗补助缴
费
30209 物业管理费
1.02 31007
信息网络及软件购置
更新
30112 其他社会保障缴费
30211 差旅费
0.62 31008 物资储备
30113 住房公积金
29.48 30212 因公出国(境)费用
31009 土地补偿
30114 医疗费
30213 维修(护)费
8.26 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出
93.99 30214 租赁费
31011
地上附着物和青苗补
偿
303
对个人和家庭的补助
92.63 30215 会议费
31012 拆迁补偿
30301 离休费
30216 培训费
0.6 31013 公务用车购置
30302 退休费
4.08 30217 公务接待费
31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金
15.10 30224 被装购置费
31022 无形资产购置
30305 生活补助
18.68 30225 专用燃料费
31099 其他资本性支出
30306 救济费
30226 劳务费
16.09 399
其他支出
30307 医疗费补助
30227 委托业务费
39906 赠与
30308 助学金
30228 工会经费
2.91 39907 国家赔偿费用支出
30309 奖励金
54.77 30229 福利费
8.41 39908
对民间非营利组织和
群众性自治组织补贴
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费
0.67 39999 其他支出
30399
其他对个人和家庭
的补助支出
30239 其他交通费用
23.24
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出
12.75
人员经费合计
589.69
公用经费合计
104.28
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门:井陉县人民检察院
金额单位:万元
预算数
合计
因公出国(境)
费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费 公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
46.2
46
0.2
决算数
合计
因公出国(境)
费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费 公务用车运行费
7
8
9
10
11
12
29.99
29.99
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算
数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门:井陉县人民检察院
金额单位:万元
项目
年初结转和
结余
本年收
入
本年支出
年末结转和
结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2、本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 09 表
编制单位:井陉县人民检察院
金额单位:万元
科目
本年支出
功能分类科目
编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注:1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2、本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。政府采购情况表
公开 10 表
编制单位:井陉县人民检察院
金额单位:万元
项目
采购计划金额
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资
合计
一般公共预
金
算
政府性基金
预算
其他资金
栏次
1
2
3
4
5
6
合 计
货物
70
70
工程
服务
项目
实际采购金额
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资
合计
一般公共预
金
算
政府性基金
预算
其他资金
栏次
1
2
3
4
5
6
合 计
货物
58.86
58.86
工程
服务
注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。
第三部分
部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)1131.37 万元。
与 2017 年度决算相比,收支各增加 174.6 万元,增长 18.25%,
主要原因是今年扫黑除恶专项活动的开展,财政增加了支持力
度,同时中央转移支付资金比上年有所增长。
二、收入决算情况说明
本部门 2018 年度本年收入合计 1054.24 万元,其中:财政
拨款收入 976.24 万元,占 62.60%;其他收入 78 万元,占 37.4%。
如图所示:
 
 
三、支出决算情况说明
本部门 2018 年度本年支出合计 901.19 万元,其中:基本支
出 771.80 万元,占 85.64%;项目支出 129.39 万元,占 14.36%。
图 1:收入构成情况图 2:支出构成情况(按支出性质)
如图所示:
四、财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财
政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入 976.24 万元,比
2017 年度增加 30.62 万元,增长 3.24%,主要增加了部分扫黑除
恶经费,同时上级转移支付资金有所增加;本年支出 901.19 万
元,增加 21.55 万元,增长 2.45%,主要偿还了部分维修维护费
用。
图 3:2017-2018 年财政拨款收支情况
 
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 976.24 万元,
完成年初预算的 102.65%,比年初预算增加 25.19 万元,决算数
大于预算数主要原因是 2018 年开展扫黑除恶活动,经费有所增
加;本年支出 901.19 万元,完成年初预算的 94.76%,比年初预
算减少 49.86 万元,决算数小于预算数主要原因是今年部分干警
转隶到县监察委,少了反贪、反渎办案支出,所以经费支出有所
减少。图 4:财政拨款收支预决算对比情况
(三)财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出 823.36 万元,全部用于公共安全类
支出 823.36 万元,占 100%。其中:行政运行支出 693.97 万元,
占支出 84.28%;查办和预防职务犯罪支出 11.09 万元,占 1.35%;
公诉和审判监督支出 59.54 万元,占 7.23%;侦查监督支出 58.76
万元,占 7.14%。
图 5:财政拨款支出决算结构(按功能分类)
 
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 693.97 万元,其
中:人员经费 589.69 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖
金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、
住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、
离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其
他对个人和家庭的补助支出;公用经费 104.28 万元,主要包括
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖
费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、
租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、
委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、
专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他
资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说
明
本部门 2018 年度 “三公”经费支出共计 29.99 万元,较年
初预算减少 16.21 万元,降低 35.09%,一是认真贯彻落实中央
八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,
二是反贪、反渎职能的减少,今年外出办案减少,车辆运行费减
少,全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。本部门 2018 年度无
因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行维护费支出 29.99 万元。本部门
2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 16.01 万
元,降低 34.80%,减少原因一是认真贯彻落实中央八项规定
精神和厉行节约要求,从严控制公务用车开支,二是反贪、反渎
职能的减少,今年外出办案减少,车辆运行费减少,公务用车购
置及运行维护实际支出比预算有所节约。其中:
公务用车购置费:本部门 2018 年度未发生公务用车购置经
费支出,与年初预算持平。
公务用车运行维护费:本部门 2018 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出 29.99 万元,较年初预算减少 16.01
万元,降低 34.80%,减少原因一是认真贯彻落实中央八项规定
精神和厉行节约要求,从严控制公务用车开支,二是反贪、反渎
职能的减少,今年外出办案减少,车辆运行费减少,公车运行维
护费支出比预算有所节约。
(三)公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公
务接待支出,公务接待费支出较年初预算减少 0.2 万元,降低
100%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要
求,从严控制公务接待支出,今年未发生公务接待支出。
六、绩效预算情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自评价工
作的通知》(石财绩[2019]1 号),本单位认真开展了预算绩效
管理改革开展情况自查,对部门全面规范绩效预算编制、严格预
算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进
行了自评,考核结果为优秀。
(二)预算项目绩效评价开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2018 年度一般公共
预算项目支出全面开展绩效自评,我单位涉及项目共 2 个,一个
是冀财行[2017]98 号文关于提前下达 2018 年中央政法转移支付
资金 93 万元,一个是冀财行[2017]99 号文关于提前下达 2018
年省级基层公检法司转移支付资金 80 万元。涉及资金 173 万元。
从评价情况看,评价结果均为优秀。
(三)预算项目绩效自评选例本单位无民生项目和重点支出项目。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门 2018 年度机关运行经费支出 104.28 万元,比年初预
算数减少 66.51 万元,降低 38.94%。主要原因一是认真贯彻落
实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制经费开支,
二是反贪、反渎职能的减少,今年外出办案减少,办案经费支出
减少,全年实际支出比预算有所节约
(二)政府采购情况
本部门 2018 年度政府采购支出总额 58.86 万元,从采购类
型来看,政府采购货物支出 58.86 万元。政府采购比年初预算
70 万元支出减少 11.14 万元,减少 15.91%。
(三)国有资产占用情况
本年年末固定资产为 1605.04 万元,比上年末 1644.86 减少
了 39.82 万元,主要是处置了 5 辆超编车辆,致使资产减少。截
至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 辆,比上年减少 5 辆,
主要是车辆编制减少,5 部超编车辆被处置。其中,应急保障用
车 1 辆,执法执勤用车 6 辆,特种专业技术用车 1 辆;单位价值
50 万元以上通用设备 0 台(套),与上年持平,单位价值 100
万元以上专用设备 0 台(套)与上年持平。
(四)其他需要说明的情况
1、本部门 2018 年度政府性基金无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。
2、本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况,
故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开
数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数
点后差额,特此说明。第四部分
名词解释(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨
款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财
政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营
收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年
度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、
用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资
金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资
金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定
从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的各项支出。(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事
业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门
安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块
由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出
国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置
及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以
外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、
飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车
辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他
各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照
费)。(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务
员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政
性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补
助四类。
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