部门决算公开文本
二〇二〇年九月
2019目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019 年度部门决算报表- 1 -
第一部分 部门概况第一部分 部门概况
一、部门职责
县人民检察院是国家的法律监督机关,在县委的领导下依法
独立行使检察权力、对县人民代表大会及其常务委员会负责并报
告工作。根据宪法、人民检察院组织法等有关法律规定,县检察
院的主要职责是:
1,对于公安机,关和检察机关自侦部门侦查的案件依法进行
审查批捕,依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行
监督。
2、对刑事犯罪案件进行审查起诉,出庭支持公诉。依法对
人民法院的审判活动是否合法和人民法院的判决,裁定是否正确,
实行监督。
3、依法对贪污贿赂等职务犯罪案件进行立案侦查。
4、依法对国家工作人员的渎职犯罪案件,国家机关工作人
员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的
侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪案件进
行立案倾查。
5、依法对刑事判决、裁定的执行情况和县看守所的监管活
动是否合法实行监督。
6、受理公民的控告、申诉、检举和对贪污贿赂犯罪的举报,
办理刑事赔偿事项,依法对不服人民检察院、人民法院、公安机
- 2 -第一部分 部门概况
- 3 -
关已做出处理决定的申诉案件进行审查。
7、依法对民事、经济审判和行政诉讼活动是否合法实行监
督。
8、依法进行物证检验、鉴定、审核等检察技术工作。
9、对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究,制
定全县有关检察工作的规定、办法和实施细则。
10,负责全院的思想政治工作和队伍建设,及先进集体、先
进个人的表彰、奖励工作,负责计划财务和装备工作。
二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入 2019 年度本部门决算汇编范
围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如
下:
序号
单位名称
单位基本性质
经费形式
1
井陉县人民检察院 (本级)
行政单位
财政拨款
2
3
…… ……………- 4 -
第二部分
2019 年部门决算情况说明第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)984.05 万元。
与 2018 年度决算相比,本年收入 833.54 万元,比 2018 年收
入 1054.24 万元减少 220.7 万元,下降 20.93%,主要原因是
2018 年扫黑除恶专项活动的开展,财政支持力度较大。本年支
出 915.14 万元,比 2018 年支出 901.19 万元增加 13.95 万元,
增长 1.55%。支出增加的主要原因是由于 2019 年工资调整,今
年人员经费比上年有所增加。
二、收入决算情况说明
本部门 2019 年度本年收入合计 833.54 万元,其中:财政
拨款收入 822.02 万元,占 98.62%;事业收入 0 万元,占 0%;
经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 11.52 万元,占 1.38%。如
图所示:
其他收入,
1.38%
财政拨款
收入,
98.62%
图 1:收入构成情况
- 5 -第二部分 部门决算情况说明
三、支出决算情况说明
本部门 2019 年度本年支出合计 915.14 万元,其中:基本
支出 704.38 万元,占 76.97%;项目支出 210.75 万元,占
23.03%;经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:
图 2:支出构成情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财
政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入 822.02 万元,比
2018 年度(976.24 万元)减少 154.22 万元,降低 15.80%,
主要是 2018 年扫黑除恶专项活动的开展,财政支持力度较大;
一般公共预算财政拨款本年支出 915.14 万元,比 2018 年
- 6 -第二部分 部门决算情况说明
(901.19 万元)增加 13.95 万元,增长 1.55%,主要是由于 2019
年工资调整,今年人员经费比上年有所增加。
图 3:2019 年和 2018 年收支情况
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入 822.02万元,
完成年初预算(950.32 万元)的 86.50%,比年初预算减少 128.3
万元,决算数小于预算数原因一是 2019 年年初预算的聘任制书
记员招聘工作没有完成,年初预算的 51 万元经费财政没有下拨
我单位,二是由于上年日常公用经费有所结余,所以今年财政拨
入日常公用经费减少。本年财政拨款支出 915.14 万元,完成年
初预算(950.32 万元)的 96.30%,比年初预算减少 35.18 万元,
决算数小于预算数主要原因是主要是2019年年初预算的聘任制
- 7 -第二部分 部门决算情况说明
书记员招聘工作没有完成,年初预算的 51 万元经费没有支出。
图 4:财政拨款收支与年初预算对比
(三)财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出 915.14 万元,主要用于以下方面:
公共安全类支出 787.06 万元,占 86%;社会保障和就业类支出
76.37 万元,占 8.4%;卫生健康类支出 21.40 万元,占 2.3%;
住房保障类支出 30.31 万元,占 3.3%。
- 8 -第二部分 部门决算情况说明
图 5:财政支出决算结构(桉功能分类)
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出 704.38 万元,其中:人员经
费 614.95 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补
助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴
费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、
医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖
励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 89.43 万元,主
要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管
理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料
费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维
护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、
办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他
- 9 -第二部分 部门决算情况说明
资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 28.92 万元,完成
预算的 77.33%,较预算减少 8.48 万元,降低 22.67%,主要是
我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从
严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所减少;较
2018 年度(29.99 万元)减少 1.07 万元,降低 3.57%,主要是
我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从
严控制“三公”经费开支,今年实际支出比去年有所减少。具体
情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。本部门 2019 年度因
公出国(境)团组 0 个、参加其他单位组织的因公出国(境)团
组 0 个、参加本单位组织的出国(境)团组 0 个。因公出国(境)
费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,;较上年增加 0 万元,增
长 0%。
(二)公务用车购置及运行维护费支出 28.92 万元。本部
门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算(37 万元)减
少 8.08 万元,降低 21.84%,主要是我单位认真贯彻落实中央八
项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全
年实际支出比预算有所减少;较上年减少 1.07万元,降低 3.57%,
主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要
- 10 -第二部分 部门决算情况说明
求,从严控制“三公”经费开支,今年实际支出比去年有所减少。
其中:
公务用车购置费:本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆,
未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算
增加 0 万元,增长 0%,与年初预算持平。较上年增加 0 万元,
增长 0%,与 2018 年度决算支出持平。
公务用车运行维护费:本部门 2019 年度单位公务用车保有
量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.08 万元,降低
21.84%,主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉
行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算
有所减少;较上年减少 1.07 万元,降低 3.57%,主要是我单位
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制
“三公”经费开支,今年实际支出比去年有所减少。
(三)公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待
共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.4 万元,降低
100%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要
求,从严控制公务接待支出,今年未发生公务接待支出。;较上
年度减少 0 万元,降低 0%,主要是认真贯彻落实中央八项规定
精神和厉行节约要求,从严控制公务接待支出,跟去年一样,今
年未发生公务接待支出。
六、预算绩效情况说明
- 11 -第二部分 部门决算情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年度一般公共
预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 4 个,共涉及
资金 155.1 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。档案
信息化建设项目、检察专网升级改造项目、部分检察装备购置项
目,三项任务已经完成;聘任制书记员项目年初预算经费 51 万
元,根据上级部门安排,今年没有进行招聘,所以此项目没有收
支。组织对“档案信息化建设项目”“ 检察专网升级改造项目”
“ 聘任制书记员项目“等 3 个项目开展了部门评价,涉及一般
公共预算支出 145.1 元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价
情况来看,除聘任制书记员项目由于政策变动推迟运行外,其他
项目绩效评价结果均为优。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开中反映档案信息化建设项目、检
察专网升级改造项目、部分检察装备购置项目及聘任制书记员项
目等 4 个项目绩效自评结果。
(1)档案信息化建设项目项目自评综述:根据年初设定的
绩效目标,档案信息化建设项目项目绩效自评得分为 95 分。全
年预算数为 86 万元,执行数为 75.5 万元,完成预算的 87.79%。
项目绩效目标完成情况:档案信息化建设已经完成,并且通过
5A 级验收;发现的主要问题及原因:档案建设尾款没有结清,
- 12 -第二部分 部门决算情况说明
原因主要是尾款做为质压金在验收完成后再付款。此款将在
2020 年初时一次性付清。
(2)检察专网升级改造项目自评综述:根据年初设定的绩
效目标,档案信息化建设项目项目绩效自评得分为 90 分。工程
预算数为 16.2 万元,今年安排 8.1 万元,今年执行数为 8.1 万
元,已经完成预算的 100%。余款 8.1 万元要在明年确认设备服
务验收合格后安排支付。设备项目绩效目标完成情况:检察专网
改造已经完成,但尚未通过系统风险评估测评。尾款等待测评合
格后支付给乙方。
(3)聘任制书记员项目项目自评综述:根据年初设定的绩
效目标,聘任制书记员项目绩效自评得分为 0 分。书记员年初预
算数为 51 万元,主要是做为书记员工资经费预算。书记员聘任
需要省院统一安排进行,由于工作原因,省院今年没有安排进行
招聘,所以这部分经费县财政未拨付我院,我院也没有支出。
(4)检察装备购置项目自评综述:根据年初设定的绩效目
标,我预算了 10 万元装备购置经费,后又追加了 12 万元,共
计 22 万元,分别购置了无人机和检务终端设备,两项共支出了
22 万元,支出预算 100%。检察装备购置项目绩效自评得分为
90 分。
本单位无民生项目和重点支出项目。
- 13 -第二部分 部门决算情况说明
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门 2019 年度机关运行经费支出 89.43 万元,比 2018
年度(104.28 万元)减少 14.85 万元,降低 14.24%。主要原
因是单位严控支出,单位运行成本降低。
(二)政府采购情况
本部门 2019 年度政府采购支出总额 129.61 万元,从采购
类型来看,政府采购货物支出 5.39 万元、政府采购工程支出 0
万元、政府采购服务支出 124.22 万元。其中授予小微企业合同
金额 129.61 万元,占政府采购支出总额的 100%。
(三)国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 辆,比上年
增加 0 辆,与去年相同。其中,应急保障用车 1 辆,执法执勤
用车 6 辆,特种专业技术用车 1 辆;
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),与上年持平,
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),与上年持平。
(四)其他需要说明的情况
1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结
转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表
列示。本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结
- 14 -第二部分 部门决算情况说明
转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列
示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开
数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数
点后差额,特此说明。
- 15 -- 16 -
第三部分
相关名词解释- 17 -
第三部分 相关名词解释
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨
款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财
政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营
收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年
度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、
用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资
金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资
金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定
从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的各项支出。- 18 -
第三部分 相关名词解释
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事
业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排
的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,
以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支
出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资
金等。
(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集
中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形
资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所
发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出
国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置
及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)
及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公
务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以
外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,
飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。- 19 -
第三部分 相关名词解释
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含
车辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他
各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌
照费)。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务
员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政
性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补
助四类。- 20 -
第四部分
2019 年度部门决算报表收入支出决算总表
公开01表
部门:井陉县人民检察院
金额单位:万元
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
822.02 一、一般公共服务支出
29
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
30
三、上级补助收入
3
三、国防支出
31
四、事业收入
4
四、公共安全支出
32
787.06
五、经营收入
5
五、教育支出
33
六、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
34
七、其他收入
7
11.52 七、文化旅游体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
76.37
9
九、卫生健康支出
37
21.40
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、自然资源海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
30.31
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、灾害防治及应急管理支出
49
22
二十二、其他支出
50
23
二十四、债务付息支出
51
本年收入合计
24
833.54
本年支出合计
52
915.14
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
53
年初结转和结余
26
150.52 年末结转和结余
54
68.91
27
55
总计
28
984.05
总计
56
984.05
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入
支出收入决算表
公开02表
部门:井陉县人民检察院
金额单位:万元
1
2
3
4
5
6
7
833.54
822.02
11.52
公共安全支出
701.75
690.23
11.52
检察
701.75
690.23
11.52
行政运行
488.23
488.23
一般行政管理事务
192.00
192.00
检察监督
21.52
10.00
11.52
社会保障和就业支出
78.29
78.29
行政事业单位离退休
75.89
75.89
归口管理的行政单位离退休
23.40
23.40
机关事业单位基本养老保险缴费支出
52.49
52.49
其他社会保障和就业支出
2.41
2.41
其他社会保障和就业支出
2.41
2.41
卫生健康支出
21.40
21.40
行政事业单位医疗
21.40
21.40
行政单位医疗
21.40
21.40
住房保障支出
32.09
32.09
住房改革支出
32.09
32.09
住房公积金
32.09
32.09
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
22102
2210201
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2101101
221
210
21011
20899
2089901
2080501
2080505
208
20805
2040402
2040410
20404
2040401
合计
204
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
栏次
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
项目
本年收入合计
财政拨款收入支出决算表
公开03表
部门:井陉县人民检察院
金额单位:万元
1
2
3
4
5
6
915.14
704.38
210.75
公共安全支出
787.06
576.30
210.75
检察
787.06
576.30
210.75
行政运行
576.30
576.30
0.00
一般行政管理事务
170.41
170.41
检察监督
40.34
40.34
社会保障和就业支出
76.37
76.37
行政事业单位离退休
75.89
75.89
归口管理的行政单位离退休
23.40
23.40
机关事业单位基本养老保险缴费支出
52.49
52.49
其他社会保障和就业支出
0.49
0.49
其他社会保障和就业支出
0.49
0.49
卫生健康支出
21.40
21.40
行政事业单位医疗
21.40
21.40
行政单位医疗
21.40
21.40
住房保障支出
30.31
30.31
住房改革支出
30.31
30.31
住房公积金
30.31
30.31
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
22102
2210201
2101101
221
210
21011
20899
2089901
2080501
2080505
208
20805
2040402
2040410
20404
2040401
合计
204
经营支出
对附属单位补助支
出
栏次
项目支出
上缴上级支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支
出
项目支出
上缴上级支出
项目支出
上缴上级支出
本年支出合计
基本支出
项目
经营支出
对附属单位补助支
出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
项目
本年支出合计
基本支出
经营支出
对附属单位补助支
出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:井陉县人民检察院
金额单位:万元
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
822.02 一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
787.06
787.06
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化旅游体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
76.37
76.37
9
九、卫生健康支出
38
21.40
21.40
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、自然资源海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
30.31
30.31
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、灾害防治及应急管理支出
50
22
二十二、其他支出
51
23
二十四、债务付息支出
52
本年收入合计
24
822.02
本年支出合计
53
915.14
915.14
年初财政拨款结转和结余
25
150.35 年末财政拨款结转和结余
54
57.23
57.23
一、一般公共预算财政拨款
26
150.35
55
二、政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
总计
29
972.36
总计
58
972.36
972.36
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
项目
行次
金额
项目
行次
合计
收 入
支 出一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:井陉县人民检察院
金额单位:万元
1
2
3
915.14
704.38
210.75
公共安全支出
787.06
576.30
210.75
检察
787.06
576.30
210.75
行政运行
576.30
576.30
一般行政管理事务
170.41
170.41
检察监督
40.34
40.34
社会保障和就业支出
76.37
76.37
行政事业单位离退休
75.89
75.89
归口管理的行政单位离退休
23.40
23.40
机关事业单位基本养老保险缴费支出
52.49
52.49
其他社会保障和就业支出
0.49
0.49
其他社会保障和就业支出
0.49
0.49
卫生健康支出
21.40
21.40
行政事业单位医疗
21.40
21.40
行政单位医疗
21.40
21.40
住房保障支出
30.31
30.31
住房改革支出
30.31
30.31
住房公积金
30.31
30.31
2210201
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
221
22102
21011
2101101
2089901
210
2080505
20899
20805
2080501
2040410
208
2040401
2040402
204
20404
项目支出
栏次
合计
项目支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
科目名称
小计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
功能分类
科目编码
项目
本年支出一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:井陉县人民检察院
金额单位:万元
301
工资福利支出
531.18 302
商品和服务支出
88.75 307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
174.19 30201
办公费
8.61 30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
117.04 30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
95.90 30203
咨询费
310
资本性支出
0.68
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
30205
水费
0.30 31002
办公设备购置
0.68
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
73.28 30206
电费
5.71 31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
8.76 31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
21.21 30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
0.94 31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
5.04 30211
差旅费
1.59 31008
物资储备
30113
住房公积金
30.31 30212
因公出国(境)费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修(护)费
13.65 31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
14.20 30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
83.77 30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职(役)费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
69.13 30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
18.36 399
其他支出
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
39906
赠与
30308
助学金
30228
工会经费
2.25 39907
国家赔偿费用支出
30309
奖励金
14.64 30229
福利费
4.23 39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
30239
其他交通费用
24.36
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
614.95
89.43
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
人员经费合计
公用经费合计
科目名称
决算数
科目编
码
科目编
码
科目名称
决算数
科目编
码
人员经费
公用经费
科目名称
决算数
科目编
码
科目名称
决算数
科目编
码
公用经费
科目名称
决算数
科目编
码
科目名称
决算数
人员经费一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:井陉县人民检察院
金额单位:万元
小计
公务用车购置
费
公务用车运行
费
小计
公务用车购置
费
公务用车运行
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
37.40
37.00
37.00
0.40
28.92
28.92
28.92
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度
结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度
结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度
结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度
结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度
结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度
结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度
结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度
结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度
结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度
结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度
结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度
结转资金安排的实际支出。
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国
(境)费
公务接待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国
(境)费
公务接待费
决算数
预算数政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:井陉县人民检察院
金额单位:万元
1
2
3
4
5
6
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。
合计
项目支出
年末结转和结余
栏次
小计
基本支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
年初结转和结余
本年收入
本年支出
项目支出
年末结转和结余
小计
基本支出
小计
基本支出
年初结转和结余
本年收入
项目
项目支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:井陉县人民检察院
金额单位:万元
科目名称
小计
基本支出
项目支出
1
2
3
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。
合计
功能分类科目编
码
功能分类科目编
码
功能分类科目编
码
栏次
科目
本年支出- 21 -
第四部分 2019 年度部门决算报表- 22 -
第四部分 2019 年度部门决算报表